為強化合同管理、防范經營風險,加強集團公司“三重一大”事項監督管理工作,自2025年8月19日至9月30日,集團公司法務審計部組織人員對各項目部及各控股子公司合同管理情況、法律糾紛案件管理情況及企業“三重一大”事項進行了一次全面檢查。
本次監督檢查工作,集團公司各項目部及各子公司領導高度重視,積極配合。檢查人員查看了2024年度及2025年8月底前已簽訂的合同管理及履行情況、控股子公司2025年以來所有法律糾紛案件情況、2024年及2025年1-8月份重大事項情況。各單位均能按照集團公司和各子公司經營管理制度要求進行合同管理和法律糾紛案件管理。
本次檢查通過抽閱查看各類合同,發現各單位主要存在問題是合同會簽、審批不仔細,合同條款約定不明確,部分合同管理中存在簽章、歸檔管理等問題。檢查人員在現場把發現的問題及風險點及時反饋到各項目部和子公司,并指導各單位按要求立即整改。
集團公司法務審計部堅持發揮監督檢查作用,積極推動各單位依法合規經營,有效促進集團公司法律風險防范及控制體系的建立和完善。合同監督檢查工作能夠及時預警企業的重大風險,及時規范各單位負責人的履職行為,有效維護國有資產安全。
下一步工作中,法務審計部將進一步做好合同監督檢查,提高部門人員的業務能力,為集團公司的健康發展保駕護航。